投资者

损益表(合并)

  • 合并损益表

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2019 2018
    从业务收入 91108 .17 75,578.08
    其他收入 357.40 400.33
    总收入 91465点 75,978.41
    花费
    材料成本消耗 32828 .00 26,781.45
    购买库存品 2409 .11点 2428 .15点
    在产成品库存的变化,股票的交易和工作正在进行 (18.71) (521.98)
    销售消费税 - 399.73
    员工福利费用 19,259.59 15558 .78点
    财务费用 2198年。08 2842 .83点
    折旧,摊销及减值亏损 3708 .96点 4,150.49
    其他费用 19240 .13 15,748.14
    总支出 79,625.16 67387 .59
    扣除特殊项目和税金前的利润 11,840.41 8590 .82
    特殊项目 2802 .30 -
    税前利润 9038 .11点 8590 .82
    税收费用
    - 当期所得税 2821 .51 2990 .58
    - 递延所得税费用/(信用) 446.52 (743.94)
    总税收费用 3,268.03 2,246.64
    本年利润 5,770.08 6344 .18
    其他综合收益
    不会重新归类为损益的项目
    透过本处按公允价值分类的权益投资的公允价值变动 (64.13) 8.99
    确定收益义务的重新测量 (15.38) (44.76)
    涉及不能重新划分为损益的项目的所得税 5.12 15.75
    (74.39) (20.02)
    将被重分类至损益项目
    海外业务的翻译产生的汇兑差额 (63.44) 673.94
    有关项目所得税将被重新归类为利润或亏损 - -
    (63.44) 673.94
    其他综合收益/(损失)年度除税净额 (137.83) 653.92
    全年综合收益总额 5,632.25 6998 .10
    利润归属于:
    本公司拥有人 5,744.56 6428 .06点
    非控制性的利益 25.52 (83.88)
    5,770.08 6344 .18
    其他综合收益/(损失)是由于:
    本公司拥有人 (137.69) 654.00
    非控制性的利益 (0.14) (0.08)
    (137.83) 653.92
    综合收益总额归属于:
    本公司拥有人 5,606.87 7082 .06点
    非控制性的利益 25.38 (83.96)
    5,632.25 6998 .10
    每“每1股本,每股收益
    基本(RS)。 36.86 41.25
    摊薄后(RS)。 36.86 41.25
  • 截至2017年3月31日和2018年3月31日的年度合并损益表

    (RS。百万)
    细节 笔记 截至年度
    3月31日
    2018 2017
    从业务收入 21 75,578.08 60063 .24点
    其他收入 22 400.33 248.58
    总收入 75,978.41 60,311.82
    花费
    材料成本消耗 23 26,781.45 19,293.60
    购买库存品 2428 .15点 1853 .61
    在产成品库存的变化,股票的交易和工作正在进行 24 (521.98) (1152 .24点)
    销售消费税 399.73 1448 .91点
    员工福利费用 25 15558 .78点 12309 .30
    财务费用 26 2842 .83点 3411年。08
    折旧,摊销及减值亏损 27 4,150.49 2913 .99
    其他费用 28 15,748.14 12857 .15点
    总支出 67387 .59 52935 .40
    税前利润 8590 .82 7376点
    税收费用 29
    - 当期所得税 3183 .84 2251 .24点
    - MAT信贷权利 (142.78) (639.53)
    - 递延所得税(信用)/充电 (794.42) 18.45
    总税收费用 2,246.64 1630 .16
    本年利润 6344 .18 5,746.26
    其他综合收益
    不会重新归类为损益的项目
    透过本处按公允价值分类的权益投资的公允价值变动 8.99 83.97
    确定收益义务的重新测量 (44.76) (42.42)
    涉及不能重新划分为损益的项目的所得税 29 15.75 14.12
    (20.02) 55.67
    将被重分类至损益项目
    海外业务的翻译产生的汇兑差额 673.94 (632.73)
    有关项目所得税将被重新归类为利润或亏损 29 - -
    673.94 (632.73)
    其他综合收益/(损失)年度除税净额 653.92 (577.06)
    全年综合收益总额 6998 .10 5,169.20
    利润归属于:
    本公司拥有人 6428 .06点 5,756.53
    非控制性的利益 (83.88) (10.27)
    6344 .18 5,746.26
    其他综合收益/(损失)是由于:
    本公司拥有人 654.00 (575.70)
    非控制性的利益 (0.08) (1.36)
    653.92 (577.06)
    综合收益总额归属于:
    本公司拥有人 7082 .06点 5,180.83
    非控制性的利益 (83.96) (11.63)
    6998 .10 5,169.20
    每“每1股本,每股收益 47
    基本(') 41.25 36.93
    稀释(') 41.25 36.91
  • 截至2016年3月31日和2017年3月31日的年度合并损益表

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2017 2016

    收入

    从业务收入 60063 .24点 58933 .13
    其他收入 248.58 133.72
    总收入 60,311.82 59066 .85

    花费

    材料成本消耗 19,293.60 19950 .96点
    购买库存品 1853 .61 1627 .74点
    产成品、贸易库存和正在进行的工作的存货变化 (1152 .24点) (403.93)
    销售消费税 1448 .91点 1,441.80
    员工福利费用 12309 .30 11250 .94
    财务费用 3411年。08 3713点
    折旧和摊销费用 2913 .99 3467 .44点
    其他费用 12857 .15点 12596 .15点
    总支出 52935 .40 53644 .62
    税前利润 7376点 5,422.23
    税收费用
    - 当期所得税 2251 .24点 1680年10
    - MAT信贷权利 (639.53) (131.02)
    -递延税项 18.45 4.75
    总税收费用 1630 .16 1554 .00
    本年利润 5,746.26 3,868.23
    其他综合收益
    不会重新归类为损益的项目
    透过本处按公允价值分类的投资的公允价值的变动 83.97 109.08
    确定收益义务的重新测量 (42.42) (21.66)
    涉及不能重新划分为损益的项目的所得税 14.12 (58.75
    55.67 28.67
    将被重分类至损益项目
    海外业务的翻译产生的汇兑差额 (632.73) 702.44
    有关项目所得税将被重新归类为利润或亏损 - -
    (632.73) 702.44
    本年度其他综合收入(含税) (577.06) 731.11
    全年综合收益总额 5,169.20 4599点
    利润归属于:
    本公司拥有人 5,756.53 3918 .31
    非控制性的利益 (10.27) (50.08)
    5,746.26 3,868.23
    其他综合收益归属于:
    本公司拥有人 (575.70) 732.45
    非控制性的利益 (1.36) (1.34)
    (577.06) 731.11
    综合收益总额归属于:
    本公司拥有人 5,180.83 4650点
    非控制性的利益 (11.63) (51.42)
    5,169.20 4599点
    每“每1股本,每股收益
    基本(') 36.93 25.10
    稀释(') 36.91 25.08
    显著会计政策
    五,合并财务报表
  • 2015年度合并损益表

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2015

    收入

    从业务收入(总收入) 59,843.33
    少:消费税 (1,580.86)
    经营收入(净额) 58,262.47
    其他收入 424.53
    总营收 58,687.00

    费用

    材料成本消耗 22,360.09
    购买库存品 2940点
    产成品、在制品和在制品存货的变动 1,316.44
    员工福利费用 10,902.76
    财务费用 3,553.40
    折旧和摊销费用 2,879.54
    其他费用 13849 .95
    总支出 57,802.72
    扣除特殊项目和税金前的利润 884.28
    特殊项目 481.04
    税前利润 403.24
    税收费用
    - 当期所得税 737.46
    -最低替代税(MAT)信贷权利 (19.45)
    - 递延所得税(信用)/充电 86.83
    804.84
    本年损益(少数权益调整前) (401.60)
    少数民族的利益 176.04
    本年损益(少数权益调整后) (577.64)
    基本每股收益各1个(在卢比) (3.63)
    每摊薄后每股收益各1个(在卢比) (3.63)
    显著会计政策
    五,合并财务报表
  • 2014年度合并损益表

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2014

    收入

    从业务收入(总收入) 59,400.84
    少:消费税 (1367 .21点)
    经营收入(净额) 58033 .63点
    其他收入 190.60
    总营收 58224 .23

    费用

    材料成本消耗 21,920.89
    购买库存品 3489 .19
    产成品、半成品和半成品存货的变动 (989.47)
    员工福利费用 11051 .68点
    财务费用 3237 .23
    折旧和摊销费用 2811 .68点
    其他费用 12,485.26
    总支出 54006 .46
    扣除特殊项目和税金前的利润 4,217.77
    特殊项目 2,144.94
    税前利润 2072 .83点
    税收费用
    - 当期所得税 1143 .60
    -最低替代税(MAT)信贷权利 (25.89)
    - 递延所得税费用/(信用) (421.27)
    696.44
    (亏损)/利润年度(调整少数股东权益前) 1,376.39
    - 少数股东权益 285.99
    本年(亏损)/利润(少数股权调整后) 1,090.40
    每卢比的基本每股收益。各1个(在卢比) 6.85
    摊薄后每股收益为1卢比(单位为卢比) 6.85
    显著会计政策
    合并财务报表附注
  • 利润的合并报表损益; 2013年和2012年

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2013 2012

    收入

    从业务收入(总收入) 52810年 43952年
    少:消费税 (1201) (921)
    经营收入(净额) 51610年 43031
    其他收入 175 153
    总营收 51,785 43184年

    费用

    材料成本消耗 18,069 14947年
    买卖货物 3006年 3,053
    变化产成品库存,工作INPROGRESS和交易的商品 (575) (1885)
    其他制造费用 6824年 6202年
    雇员福利开支 9,622 8364年
    财务费用 2302 2096年
    折旧和摊销费用 2,538 2207年
    其他费用 4291 3,573
    总支出 46077 38556年
    扣除特殊项目和税金前的利润 5708年 4628年
    特殊项目 2297年 3487年
    税前利润 3,411 1141年
    税收费用
    - 当期所得税 976 561
    - MAT信贷权利 (37) (43)
    - 递延所得税费用/(信用) 585 166
    1524年 684
    本年利润(少数股权调整前) 1888年 457
    少数民族的利益 361 311
    本年利润(少数股权调整后) 1527年 146
    每卢比的基本每股收益。各1个(在卢比) 9.59 0.91
    摊薄后每股收益为1卢比(单位为卢比) 9.59 0.91
  • 2011、2010、2009、2008、2007年度合并损益表

    (RS。百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2011 2010 2009 2008 2007
    销售总额 35102年 38758 36405年 26288 19,434
    特许权 768 843 1226 1399年 1337
    净销售额 34334年 37911 35,180 24889 18097年
    国内销售 10,643 13371年 13409年 10949年 9779
    国际销售 23691年 24540 21771年 13940 8318年
    其他的收入 218 265 1016年 1430 1235年
    总收入 34552 38176年 36195 26319 19,332
    支出 29294年 30245 30527年 20382年 15561年
    PBIDTA 5257 7931 5669年 5937年 3,770
    折旧 1801 1247年 1632年 1039年 623
    PBIT 3456 6684年 4036年 4898年 3,148
    利益 1050年 1505 1070年 337 195
    PBT 2406年 5179年 2,969 4,561 2953
    134 959 267 573 712
    帕特 2272年 4219 2699 3988 2241
    分享利润/(亏损)在协理 - - - - -
    少数民族的利益 (25) 5 (133) (16) (39)
    在联营公司和少数股权的利润/损失份额后再加价 2297年 4,215 2,839 4,005 2280年